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成本会计的岗位职责是什么?

来源:      更新时间: 2016-07-25 14:33:26      浏览:      评论: 0
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  1、负责生产成本的核算,认真进行成本、开支的事前审核;
  
  2、严格控制成本,促进增产节约,增收节支,提高企业的经济效益;
  
  3、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货,审查原材料的采购;
  
  4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票;
  
  5、随时抽查企业原材料供应情况;
  
  6、根据成本报表预测成本,就产品的销售价格编制报告,向财务经理提供资料;
  
  7、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料,防止丢失或损坏,按月装订并定期归档;
  
  8、参与存货的清查盘点工作,企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产,要分别情况进行不同的处理;
  
  9、负责编制材料的领用分配表,进行会计核算,实行分口、分类管理;
  
  10、负责核算企业工资、基金情况;
  
  (1)每月对生产部提供的工资核算原始资料进行审核,包括加班工资和员工公伤、探亲、事假的按比例扣款计算是否准确;负责督促新员工的现金工资计算、离公司员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动等是否准确无误;
  
  (2)将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后,编制员工工资汇总表;按时将工资输入软盘送交主管,经领导审阅后送交出纳员,以保证工资的及时发放;
  
  (3)根据上级规定的提取比例,以工资总额为基数,正确计算工会经费、娱乐活动经费、员工福利基金,按列支科目填制记账凭证;
  
  (4)核算个人所得税及其他应扣款项;
  
  (5)配合生产部做好人工费用的统计工作,提供奖金计算依据;
  
  (6)定期核对各部门实发奖金数,核对发人数和发出数是否一致,并妥善保管当年工资、奖金发放资料、计算工资的各种会计凭证、报表、工资晋级表等;
  
  (7)掌握非在册人员的劳务费支出情况,严格按支付手续支出。
  
  11、每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用;
  
  12、办理其他与成本计算有关的事项;
  
  13、公证和诚实地履行职责,并做好企业的有关保密工作;
  
  14、完成财务经理安排的其他工作。
  
  成本会计的工作职责
  
  一)负责公司的成本核算
  
  1.整理各项费用并进行归集和分配;
  
  2.做记账凭证并登账;
  
  3.月末对费用进行核算;
  
  4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。
  
  (二)进行公司的成本分析
  
  1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较;
  
  2.成本分析报告。
  
  (三)负责公司的固定资产账
  
  1.负责每月提取折旧;
  
  2.负责固定资产报废、清理的账务登记;
  
  3.新购入固定资产的入账;
  
  4.年终汇总。
  
  (四)负责总账的一部分
  
  1.汇总总账,进行试算平衡;
  
  2.与明细账的核对。
  
  (五)负责应付账款往来核算
  
  1.接收原材料入库单、销售发票,核算、审核付款清单和各种应付账款,审核各项记录;
  
  2.审核各业务部门转交的发票及单据;
  
  3.登账,记账。
  
  (六)负责国内销售应收账款往来业务核算
  
  1.核算各国内销售客户应收账款和记录,
  
  2.凭发票登记,记账;
  
  3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。
  
  (七)负责有关报表的报送工作
  
  1.每十天报送给总经理银行存款余额明细;
  
  2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部;
  
  3.月底报外销部外销回款统计。(八)现金与支票管理
  
  1.保管单据(支票、支票报销单、支票申请单、收据等)、财务专用章及现金;
  
  2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证;
  
  3.办理汇款、取现和支票转账手续;
  
  4.办理国际收支申报手续;
  
  5.每日对库存现金进行盘点与结算;
  
  6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据;
  
  7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性,办理现金报销手续。
  
  (九)财务档案的整理、装订
  
  (十)完成上级委派的其他任务
  
  工作绩效标准
  
  (一)成本核算方法科学合理;
  
  (二)成本计算准确,能如实反映生产状态,无差错;
  
  (三)总账及固定资产账登记准确,无差错;
  
  (四)应收及应付账款的核算清晰明确,各种单据合法有效;
  
  (五)提供的销售考核数据准确;
  
  (六)对销售回款的状态监督有力,无差错;
  
  (七)向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告,并能从中及时发现问题;
  
  (八)现金收支相符,差错率为零;
  
  (九)现金与账目相符,差错率为零;
  
  (十)保证现金报销单据合法、真实,符合公司的各项规章制度;
  
  (十一)安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章,不出现遗失;
  
  (十二)认真填写有关财务单据,做到字迹工整,易于辨认;
  
  (十三)安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册,保证财务档案完整,寻找方便。
  
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